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婚慶公司成立策劃方案
為確保事情或工作高質量高水平開展,通常會被要求事先制定方案,方案的內容多是上級對下級或涉及面比較大的工作,一般都用帶“文件頭”形式下發(fā)。方案的格式和要求是什么樣的呢?以下是小編整理的婚慶公司成立策劃方案,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
一、項目介紹
公司名稱:立早大可婚慶服務公司
經營范圍:婚慶服務
固定投資:人民幣50萬元
法人代表:誰愛當就當唄
場地選擇:長寧區(qū)茅臺路XXXX號
項目概述:婚禮預算、策劃、喜慶用品代購;新娘化妝、形象設計;婚車租賃、司儀、錄像、攝影、光盤制作、舞臺布景、氣球裝飾、花藝裝飾、禮賓花、冷焰火、舞臺燈光、音響、租賃婚紗與飾品;發(fā)送電子請柬、制作海報和租賃道具等項目。
二、市場分析
目前,上海市的婚慶服務公司良莠不齊,許多新人常為結婚當天沒有個性化創(chuàng)意內容和周到稱心的服務,而感到遺憾。由此,本人產生一種想法,如果把能夠創(chuàng)造價值和增值服務的人才組織起來,保證新人接受創(chuàng)意策劃,雙方長輩親屬滿意,同時能夠贏得參加新人婚禮的同齡作為潛在客戶,豈不是一個很好的商機?
1、市場需求分析
據悉,現在上海市有婚慶公司與加盟店共1000余所,每年結婚新人約30000余對,其中,浦東新區(qū)新人數量居首位,第二至第五名依次為閔行、楊浦、徐匯、普陀。上海市每對新人在婚禮當天的總費用平均約為8至15萬元,其中,婚慶服務約1至2萬元。
從上述數據分析:
、俨糠值貐^(qū)的婚慶服務市場處于未飽和狀態(tài);
、谛氯藢槎Y的重視程度較高,愿意投入費用;
、刍閼c服務中的高端服務和特殊服務存在較大空間。
2、市場競爭與前景
社會進步必然存在競爭,在創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競爭,據有關報道,目前,上海在開發(fā)婚慶服務市場的時間較短,雖然成立婚慶服務行業(yè)協(xié)會,但是婚慶服務公司普遍存在著質量不高的問題,如:婚車供不應求、化妝水平不高、服務態(tài)度較差和亂收費等問題。
只要揚長避短,制定自己的競爭優(yōu)勢,突出優(yōu)點,創(chuàng)新發(fā)展,就能不斷滿足社會和客戶的需求。發(fā)展?jié)摿κ鞘志薮蟮模瑥膭?chuàng)業(yè)角度來講,只要重視競爭對手,采取“全方位發(fā)展,服務多元化,以優(yōu)質服務取勝”的經營方針,創(chuàng)業(yè)能夠得到回報。
三、成本預算
1、薪資預算
說明:公司專職管理人員做工資預算,計入經營成本;公司兼職從業(yè)人員不做工資預算,不計入經營成本,按照完成訂單數量發(fā)放現金。
2、投資預算
說明:
、俎k理婚慶服務公司營業(yè)執(zhí)照,約10000元。
、诮洜I場所,年租金100000元。
③電視、DVD、音箱、空調、電話、電腦、打印機和傳真復印一體機等電器設備,以及桌、椅、沙發(fā)、衣櫥、茶幾和飲水機等辦公設備,約100000元。
、懿少彺憾瑑杉镜幕榧、禮服和旗袍各15套(共45套),用于租賃或銷售,約10000元;其它婚慶用品,包括禮花、冷焰火、喜帖、喜冊、喜袋、喜糖、喜燭、喜偶、新娘挎包、首飾盒、戎枕、手印模、子孫桶、情侶杯、同心鎖、結發(fā)筆等,用于銷售,約50000元。
⑤與汽車租賃公司簽訂服務合同,約XXXXX元/年。
、迲敉鈴V告10000元。
3、經營成本預算
說明:
、倩槎Y全套服務:12000元(20000× 60%)
以場均收入20000元,每場成本60%計算。
、诨槎Y部分服務:6000元(10000× 60%)
以場均收入10000元,每場成本60%計算。
、塾闷纷赓U:100元(1000×10%)
以場均出租1000元,每件折舊10%計算。
、芑閼c用品銷售:100元(200× 50%)
以場均銷售200元,每件成本50%計算。
、輦性定制:100元(200×50%)
以場均定制200元,每件成本50%計算。
四、盈虧分析
l、經營目標
。1)實現服務目標:全年50場。
說明:
①50場,分為春秋兩季40場,夏冬兩季10場。
②50場,分為20場全套服務,30場部分服務。
。2)主營業(yè)額目標:全年營業(yè)額750000元。
說明:
①全套服務:20000元/場×20場=400000元;
、诓糠址⻊眨10000元/場×30場=300000元;
、塾闷纷赓U:1000元/場×30場=30000元;
、芑閼c用品銷售:200元/場×50場=10000元;
、輦性定制:200元/場×50場=10000元;
2、投資收益預算
營業(yè)利潤=年營業(yè)額—服務成本—工資—辦公—賠款—其它和稅金等
。侥隊I業(yè)額750000元
—服務成本420000元(20000 ×20+ 10000 ×30)×60%
—工資100000元(兩至三名員工)
—辦公20000元(水、電、煤、電話、上網、紙張)
—賠款10000元(最多2次)
—其它和稅金等50000元
≈150000元
五、盈虧預測
1、如果全年服務XX次就為保本經營。
2、如果全年服務XX次就有盈利。
3、如果全年服務不到XX次就出現虧損。
六、風險預測
1、風險:
、龠x擇經營場地的地理位置是否合理:
、趫鏊c酒店的地理位置是否合理;
、蹖Ω偁帉κ值牧私獠蛔;
④實際投資超出預算;
、輳臉I(yè)人員服務質量問題。
2、控制辦法:
、龠x擇經營場所必須進行實地考察,多選幾個點,多提幾個方案,請專家評價選最佳方案。在有條件下可在經營場所周邊的居民進行一次民意調查,為決策提供有利的依據。
②酒店與場所間要充分考慮所需的接送時間、交通工具等,避免遲到現象。
③加深對競爭對手的了解:避實就虛,做到他無我有,他有我優(yōu),并且定價合理。
、軐γ看瓮顿Y要進行經濟核算,在預算時要寬松或上下互補。
、輳臉I(yè)人員要進行服務質量和態(tài)度考核。
七、相關的法律法規(guī)
《勞動法》
八、市場營銷策略
1、服務說明與定價
2、經營策劃
3、經營計劃
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