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會計工作流程

時間:2024-09-06 02:48:52 秘書工作 我要投稿
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會計工作流程

(一)負責公司的成本核算   

會計工作流程

  1.整理各項費用并進行歸集和分配;   

  2.做記賬憑證并登賬;   

  3.月末對費用進行核算;   

  4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經理。  

 。ǘ┻M行公司的成本分析   

  1.根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較;

  2.成本分析報告! 

  (三)負責公司的固定資產賬   

  1.負責每月提取折舊;   

  2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記;   

  3.新購入固定資產的入賬;   

  4.年終匯總! 

  (四)負責總賬的一部分   

  1.匯總總賬,進行試算平衡;   

  2.與明細賬的核對! 

 。ㄎ澹┴撠煈顿~款往來核算  

  1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,審核各項記錄;   

  2.審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據;   

  3.登賬,記賬! 

 。┴撠焽鴥蠕N售應收賬款往來業(yè)務核算   

  1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄,   

  2.憑發(fā)票登記,記賬;   

  3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款! 

 。ㄆ撸┴撠熡嘘P報表的報送工作   

  1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細;  

  2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部;   

  3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

(八)現金與支票管理  

  1.保管單據(支票、支票報銷單、支票申請單、收據等)、財務專用章及現金;  

  2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證;  

  3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續(xù);    

  4.辦理國際收支申報手續(xù);  

  5.每日對庫存現金進行盤點與結算;  

  6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據;  

  7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性,辦理現金報銷手續(xù)。  

 。ň牛┴攧諜n案的整理、裝訂  

 。ㄊ┩瓿缮霞壩傻钠渌蝿铡 

  工作績效標準   

  (一)成本核算方法科學合理;  

 。ǘ┏杀居嬎銣蚀_,能如實反映生產狀態(tài),無差錯;  

 。ㄈ┛傎~及固定資產賬登記準確,無差錯;  

 。ㄋ模⿷占皯顿~款的核算清晰明確,各種單據合法有效;

 。ㄎ澹┨峁┑匿N售考核數據準確;  

 。⿲︿N售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力,無差錯;  

 。ㄆ撸┫蚬芾韺犹峁﹥热菹鑼、數據準確的分析報告,并能從中及時發(fā)現問題;  

 。ò耍┈F金收支相符,差錯率為零;  

 。ň牛┈F金與賬目相符,差錯率為零;  

  (十)保證現金報銷單據合法、真實,符合公司的各項規(guī)章制度;  

 。ㄊ唬┌踩(wěn)妥地保管現金、單據、財務專用章,不出現遺失;  

 。ㄊ┱J真填寫有關財務單據,做到字跡工整,易于辨認;

  (十三)安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊,保證財務檔案完整,尋找方便。

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